Laporkan Masalah

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PIUTANG USAHA ATAS JASA NON-AERONAUTIKA PADA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) CABANG BANDAR UDARA ADISUTJIPTO YOGYAKARTA

ANISA ALIF FADHILAH, Faiz Zamzani, S.E., M.Acc., QIA.

2019 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI

PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang kebandarudaraan. PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta adalah perusahaan yang memperhatikan pengendalian internal di perusahaannya., salah satunya adalah pengendalian internal atas piutang jasa non-aeronautika. Pengendalian internal sangat penting dilakukan agar perusahaan dapat mengawasi piutang yang dimiliki PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta atas mitra usaha telah tertagih dengan baik menggunakan sistem yang telah diimplementasikan. Pengendalian internal juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil adanya kecurangan atau penyelewengan. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal piutang usaha atas jasa non-aeronautika pada PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta telah sesuai dengan lima komponen pengendalian internal menurut COSO. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan yang diperoleh dikonversikan ke dalam persentase. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis yang menjelaskan tentang sistem pengendalian internal piutang atas jasa non-aeronautika pada PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta yang dibandingkan dengan lima komponen pengendalian internal menurut COSO, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dan saran dari hasil perbandingan tersebut. Hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis adalah sistem pengendalian internal piutang atas jasa non-aeronautika yang diterapkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta telah sesuai dengan lima komponen pengendalian internal menurut COSO.

PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta is a State-Owned Company engaged in airport affairs. PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta is a company that pays attention to internal control system in its company. One of them is internal control system of the revenue from non-aeronautical services. Internal control is very important to do so that PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta can obtain the account receivables owned by company from business partners who have been well-billed using the system that has been implemented. Internal control can also be used as a tool to reduce fraud. This research was conducted to ensure that the implementation of the internal control system of accounts receivable from non-aeronautical services at PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta) is in accordance with the five components of internal control according to COSO. The study was conducted using the method of observation, interviews, and documentation. The findings obtained are converted into percentages. This study uses two types of data, namely primary data and secondary data. This research was carried out with descriptive analysis method that explains the internal control system of non-aeronautical services at PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta which compares the five components of internal control according to COSO, followed by drawing conclusions and suggestions from the results of the research. The results of the analysis and discussion conducted by the author is the internal control system of non-aeronautical services implemented by PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta is in accordance with the five internal controlling components according to COSO. �

Kata Kunci : Analisis Sistem Pengendalian Internal, Piutang, Lima Komponen Pengendalian Internal, COSO

  1. D3-2019-400708-abstract.pdf  
  2. D3-2019-400708-bibliography.pdf  
  3. D3-2019-400708-tableofcontent.pdf  
  4. D3-2019-400708-title.pdf