Laporkan Masalah

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penjualan Kredit pada CV. Dewi Sambi Tenun

Purworetno, Fadlilah, Prof. Dr. Slamet Sugiri, M.B.A., Ak.

2008 | Skripsi | S1 Extention - Accounting

Sistem pengendalian intern meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, reliabilitas dari laporan keuangan, dan kecocokan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Prosedur pengendalian melengkapi struktur pengendalian intern. Komponen dari prosedur pengendalian adalah pemisahan tugas, prosedur otorisasi, dokumen & catatan, pengendalian akses, dan verifikasi pihak intern yang independen. Prosedur penjualan kredit yang ada di CV. Dewi Sambi Tenun (DST) masih terbilang sederhana untuk ukuran UKM dengan omset yang sudah cukup besar. Pemisahan fungsi antara fungsi penerimaan kas dan fungsi penjualan kredit pada CV. Dewi Sambi Tenun sudah sangat baik dilakukan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh CV. Dewi Sambi Tenun cukup baik menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization), namun dalam pelaksanaannya kurang optimal, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik dari pihak pemilik. Kata kunci : pengendalian intern dan penjualan kredit

Internal control include reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations, and effectiveness and efficiency of operations. Controlling procedures. Components of controlling procedures are segregation of duty, authorization, documenting, accessibility, and verification. Credit sales procedures at CV. Dewi Sambi Tenun is too simple for an UKM with such a massive income. Segregation of function between cash receive and credit sales at CV. Dewi Sambi Tenun has well done, all of it was to avoid any fraud by the employee. Internal control at CV. Dewi Sambi Tenun is pretty good according to COSO (Committee of Sponsoring Organization), but unfortunately the field implementation was not going as planned. It needs more concern and handling from the owner. Keywords : internal control and credit sales

Kata Kunci : Evaluasi Sistem Pengendalian; Pengendalian Internal; Penjualan Kredit


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.