Laporkan Masalah

Evaluasi Pengendalian Internal atas Pertanggungjawaban Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Jogja)

PRATIWI, PUTERI AYU (Adv.: Gudono,Prof., Dr., M.B.A.), Gudono,Prof., Dr., M.B.A.

2012 | Tesis | S2 Magister Accountancy

Sistem pengendalian intern pemerintah sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Jogja yang berkedudukan di Jl. Wirosaban No.1 Kota Yogyakarta. Data penelitian diperoleh terutama melalui hasil wawancara dengan Tim Koordinator Jamkesmas Rumah sakit Jogja dan Satuan Pemeriksaan Intern yang memahami dan menguasai konteks pengendalian internal. Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan kuesioner yang diberikan. Selain itu data penelitian juga diperoleh dari sumber-sumber tertulis berkaitan dengan standar operasional prosedur terkait dengan pertanggungjawaban klaim Jamkesmas, laporan pertanggungjawaban keuangan klaim Jamkesmas Rumah Sakit Jogja. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menggambarkan apakah pengendalian internal telah memadai dan berfungsi secara efektif.

Hasil penelitian diketahui bahwa pengendalian internal terkait pertanggungjawaban kliam Jamkesmas yang ada pada Rumah Sakit Jogja adalah belum efektif dan belum memadai dikarenakan kelemahan yang ada antara lain manajemen Rumah Sakit Jogja yang belum melakukan dan mengantisipasi terhadap resiko-resiko terkait pertanggungjawaban klaim Jamkesmas seperti mengantisipasi apabila klaim tidak dibayarkan oleh Jamkesmas, mengantisipasi keterlambatan penyelesaian pelaporan keuangan klaim Jamkesmas, pengamanan terhadap transaksi dokumen klaim Jamkesmas, dan perputaran personil tim koordinator Jamkesmas khususnya bendahara keuangan khusus klaim Jamkesmas yang belum dilakukan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia Rumah Sakit Jogja khususnya untuk tim koordinator Jamkesmas Rumah Sakit Jogja. Rekomendasinya yang diberikan bersifat konstruktif dan membantu Rumah Sakit dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Internal control system of government as a process integral to the actions and activities carried out continuously by the leadership and all employees are thoroughly organized within the central and local governments to provide reasonable assurance for the achievement of organizational goals through effective and efficient, the reliability financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and regulations.

The research was conducted at the Hospital Yogyakarta, located in Jl. Wirosaban # 1 city of Yogyakarta. The research data were obtained primarily through interviews with the Team Coordinator Jamkesmas hospital Yogyakarta and the Internal Investigation Unit is to understand and master the context of internal control. The results of these interviews reinforced by questionnaires given. In addition the research data were also obtained from written sources relating to the standard operating procedures relating to liability claims Jamkesmas, financial accountability report claims Jamkesmas Hospital Yogyakarta. Information obtained and analyzed to describe whether internal controls are adequate and functioning effectively.

Survey results revealed that the internal controls related liability that existed at kliam Jamkesmas Hospital Yogyakarta is not yet effective and have not been adequate due to the weaknesses that exist include hospital management that have not been to Yogyakarta and anticipating the associated risks such as liability claims Jamkesmas not anticipate when the claim paid by Jamkesmas, anticipate delays in settlement of claims Jamkesmas financial reporting, safeguarding of the transaction documents Jamkesmas claims, and the coordinator of a team of personnel turnover Jamkesmas particularly special financial treasurer Jamkesmas claims that have not been conducted, the lack of human resource quantity Hospital Yogyakarta in particular to the team coordinator Jamkesmas Hospital Jogja. The recommendations given are constructive and helpful Hospitals in solving problems which occur.

Kata Kunci : the government's internal control systems, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring, Sistem pengendalian internal pemerintah,lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, info


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.