Laporkan Masalah

Evaluasi pengendalian intern terhadap pengelolaan piutang: studikasus pada RSUD Koja Jakarta Utara

Nurhayati (Adv.: Dr. Sony Warsono, MAFIS.,Ak), Dr. Sony Warsono, MAFIS.,Ak

2013 | Skripsi | S1 Extention - Accounting

Skripsi Ini berjudul Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap pengelolaan piutang, studi kasus pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Jakarta Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan teori-teori mengenai pengertian piutang, pengertian pengendalian intern dan unsure-unsurnya menurut COSO, Prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang, risiko-risiko pada siklus penerimaan serta prinsip-prinsip pengendalian dari pelunasan piutang dengan standar prosedur yang berlaku di RSUD Koja Melalui Observasi Langsung, Study Dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern terhadap pengelolaan piutang terdapat beberapa kelemahan. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti menyarankan agar kelemahan-kelemahan tersebut dapat dibenahi sehingga yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Kata Kunci : Sistem pengendalian Intern, Pengelolaan piutang, Prosedur penemaan kas, Risk manajemen, standar penerimaan pelunasan piutang.


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.