Evaluasi pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan PT Jakarta Konsultan Dirgantara
MADE MONIKA MAULANA, Dr. Sony Warsono, MAFIS.,Ak
Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal pengelolaan keuangan PT. Jakarta Konsultan Dirgantara dengan melihat kesesuaiannya dengan kerangka kerja pengendalian internal COSO.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, survei, dan studi atas literatur yang relevan.
Ditinjau dari kerangka kerja pengendalian internal COSO, hasil skripsi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul di perusahaan dalam hal pengelolaan keuangannya, masih sangat kompleks. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar pengendalian internal perusahaan sesuai dengan kerangka kerja pengendalian internal COSO, dan penulis merekomendasikan solusi atas permasalahan yang ada.
The Purpose of this research is to evaluate the internal control of financial management of PT. Jakarta Konsultan Dirgantara by viewing its suitability with COSO integrated framework.
This research was conduct by using qualitative analysis with observation, survey, and literature study methods to collect the data.
According to COSO integrated framework, this research conclude that many problems happened in this company financial management. There are many problems that we need to solve in order to make the internal control suitable with COSO integrated framework, so that, the company goals could be reached easier, and I recommend several ways to solve the problems that occurred.
Kata Kunci : Kesesuaian dengan kerangka kerja pengendalian internal COSO, pengendalian internal