Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada
KUSUMAWATI, RATNA DEWI (Adv.: Didi Achjari, Dr.,M.Com.), Didi Achjari, Dr.,M.Com.
This research evaluate internal control system in Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada for its revenue cycle. Reseacher choose Rumah Sakit Akademik as reseach object because this organization begin its service at 2012 and it takes time to carry out its internal control system. The method that reseacher used is observation, inquiry, and questionaire. Reseacher convert output from questionaire to rate and draw a conclusion. Questionaire that reseacher used is based on COSO internal control framework. This reseach show that internal control system for revenue cycle in Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada is very good and appropriate with COSO internal control framework.
Penelitian ini mengevaluasi sistem pengendalian internal yang ada di Rumah Sakit Akademik untuk siklus penerimaan kas. Pemilihan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada sebagai objek penelitian ini dikarenakan organisasi ini baru beroperasi sejak tahun 2012 dimana organisasi yang baru beroperasi biasanya butuh waktu untuk menerapkan pengendalian internalnya. Metode yang digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal siklus penerimaan kas yang ada di rumah sakit ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan kuisioner. Kemudian mengkonversi hasil dari kuisioner kedalam angka dan menarik kesimpulan. Kuisioner yang digunakan didasarkan atas framework pengendalian internal COSO. Hasil dari evaluasi ini menunjukkan jika sistem pengendalian internal siklus penerimaan kas pada Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan framework COSO.
Kata Kunci : evaluation, internal control system, hospital cash revenue cycle, COSO internal control framework, sistem pengendalian internal, siklus penerimaan kas rumah sakit,