Laporkan Masalah

EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN PADA PLAZA AGRO GADJAH MADA

ENAR WIDAYANTI, Siti Muslihah, S.E., M.Sc., CFP.

2017 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan pengendalian internal pada sistem akuntansi pembelian di Plaza Agro Gadjah Mada. Penulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara mengenai pengendalian internal pada sistem akuntansi pembelian, kemudian membandingkannya dengan teori-teori mengenai sistem akuntansi pembelian. Dari hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pada sistem akuntansi pembelian di Plaza Agro Gadjah Mada masih kurang memadai, disebabkan karena perusahaan belum memiliki surat permintaan pembelian dan surat order pembelian, belum terdapat pemisahan pada beberapa fungsi, dan masih terdapat dokumen-dokumen yang kurang lengkap sebagai alat pengendalian internal.

The objective of this study is to identify and evaluate the implementation of internal control on purchasing accounting system in Plaza Agro Gadjah Mada. This study used descriptive qualitative method. The procedures used in this study are observation and interview related to internal control in purchasing accounting system, after that the researcher compared the result with theories related to purchasing accounting system. The result showed that the internal control of purchasing accounting system in Plaza Agro Gadjah Mada is unsufficient because the company does not have any documents related to purchasing order and invoice letters. Moreover, there is not specific job description for the employee and incomplete documents for internal control.

Kata Kunci : Pembelian, Evaluasi, Sistem Akuntansi Pembelian.

  1. D3-2017-367805-abstract.pdf  
  2. D3-2017-367805-bibliography.pdf  
  3. D3-2017-367805-tableofcontent.pdf  
  4. D3-2017-367805-title.pdf