Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Siklus Pengeluaran (Studi Kasus pada PT. Garuda Maintenance Facility AeroAsia)
FARIZ PRADINATA, Hardo Basuki , Dr., M.Soc.Sc., CSA
2014 | Skripsi | S1 AKUNTANSIPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian atas siklus pengeluaran di PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Evaluasi dilakukan dengan cara pendekatan siklus dan pendekatan COSO. Evaluasi dengan pendekatan siklus bertujuan untuk benar-benar melihat proses secara runtut dan teliti. Sedangkan evaluasi dengan menggunakan pendekatan COSO bertujuan untuk mengevaluasi dengan lima komponen COSO yatu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelian ini adalah data primer. Bersumber dari data-data tersebut dilakukanlah evaluasi sistem pengendalian intern atas siklus pengeluaran. Melihat kelemahan dan kelebihan sistem yang telah ada serta menyarankan sebuah upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pengendalian intern atas siklus pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pengendalian intern PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia sudah sangat memadai. Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti kurangnya pelatihan terhadap karyawan terhadap SAP yang baru diimplementasi di PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia yaitu SWIFT.
The objective from this study is evaluate internal control system of expenditure cycle in PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia. It’s evaluated with 2 methodes, the cycle approach and COSO approach. The cycle apprac use to see correctly the process happened and the COSO will be evaluate in 5 ways, it’s call 5 components COSO. There are: control environment, risk assessment, control activities, information and communication and Monitoring. This study is a qualitatif research with case study approach. Data which are used in this study are primary data. Evaluation do from that data, to find strenght and weakness from the system and to give some suggestion to build the better internal control system of expenditure cycle. Results of this study show that PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia has an adequate design of internal controls. There are some things that need tp be repaired such as lack of training for employees of new SAP that impelemented by PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia which is SWIFT
Kata Kunci : evaluasi sistem, sistem pengendalian intern, audit, siklus pengeluaran, GMF, PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia